Am urmatoarea situatie:
1.O firma care lucreaza cu casa de marcat(presteaza servicii de infrumusetare) a devenit neplatitoare de TVA , prin solicitare, la data de 21.01.2016, insa cei care se ocupa de casa de marcat au venit pentru modificarea soft-ului abia pe 26.01.2016.
In perioada 22-25.01.2016 au fost emise bonurile cu TVA.
In decontul de TVA am tinut cont doar de cele din perioada 01-21.01.2016.
Este correct?
Ce pot face cu Z-urile din perioada 22-25.01.2016 care au TVA mentionat si calculate?
Ar fi trebuit sa colectez si TVA-ul de pe ele? Pot depune acum alt formular cu ajustari?
2.Ce documente trebuie sa prezinte in cazul unui control , daca actele sunt la contabila.Trebuie sa tina separat un registru de casa de mana, unde se trec z-urile si platile?
3.monetarul este obligatoriu?
1.O firma care lucreaza cu casa de marcat(presteaza servicii de infrumusetare) a devenit neplatitoare de TVA , prin solicitare, la data de 21.01.2016, insa cei care se ocupa de casa de marcat au venit pentru modificarea soft-ului abia pe 26.01.2016.
In perioada 22-25.01.2016 au fost emise bonurile cu TVA.
In decontul de TVA am tinut cont doar de cele din perioada 01-21.01.2016.
Este correct?
Ce pot face cu Z-urile din perioada 22-25.01.2016 care au TVA mentionat si calculate?
Ar fi trebuit sa colectez si TVA-ul de pe ele? Pot depune acum alt formular cu ajustari?
2.Ce documente trebuie sa prezinte in cazul unui control , daca actele sunt la contabila.Trebuie sa tina separat un registru de casa de mana, unde se trec z-urile si platile?
3.monetarul este obligatoriu?
Adaugata in
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
3 raspunsuri
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 29 Feb. 2016
De la perioada aprobarii solicitarii nu mai trebuia sa emiteti bon fiscal cu tva, ci sa inregistrati pe caietul de service. Pentru a corecta situatia trebuie sa faceti o nota contabila pentru inregistrarea cu tva si sa faceti efectuati corectura.
User Andreea Petrescu
a raspuns userului adrian condurache
la 21 Mar. 2016
Nu am inteles .Puteti sa-mi spuneti punctual ce fac cu TVA-ul de pe bonurile cu TVA din perioada 22-25.01.2016?Firma nu mai era platitoare de TVA.
Ma gandeam sa platesc acest TVA, dar unde il declar?In ce formular?
User Andreea Petrescu
a raspuns userului adrian condurache
la 24 Mar. 2016
am inregistrat toata valoarea z-ului pe venit ,cum sa fac "corectura".La ce va referiti?
sa declar tva-ul in formularul 307 si sa-l platesc?