Buna seara
1.Am verificat cheltuielile anului 2011 si am constatat ca am inregistrat anumite cheltuieli in 623=cheltuieli de protocol considerandu-le deductibile nu depaseam 2% si de fapt ele erau cheltuieli nedeductibile . Deoarece anul 2011 nu este inchis voi storna si voi inregistra la dec 2011.Intrebarea mea este daca datorez penalizari deoarece daca inregistram corect cheltuielile la martie 2011 impozitul pe profit trim I 2011 era mai mare 520 lei.
2.La ceste cheltuieli dedus tva la luna martie el de fapt fiind nedeductibil.M-am gandit ca la dec 2011 sa fac
658802neded=4428 x lei iar in luna martie cand inchid anul trc la dec 300 la regularizari suma x si fac nota
4428=4427. Datorez la aceasta suma x penalizari?
1.Am verificat cheltuielile anului 2011 si am constatat ca am inregistrat anumite cheltuieli in 623=cheltuieli de protocol considerandu-le deductibile nu depaseam 2% si de fapt ele erau cheltuieli nedeductibile . Deoarece anul 2011 nu este inchis voi storna si voi inregistra la dec 2011.Intrebarea mea este daca datorez penalizari deoarece daca inregistram corect cheltuielile la martie 2011 impozitul pe profit trim I 2011 era mai mare 520 lei.
2.La ceste cheltuieli dedus tva la luna martie el de fapt fiind nedeductibil.M-am gandit ca la dec 2011 sa fac
658802neded=4428 x lei iar in luna martie cand inchid anul trc la dec 300 la regularizari suma x si fac nota
4428=4427. Datorez la aceasta suma x penalizari?
Adaugata in
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "CONTROALE e-Factura: TOP 9 recomandari pentru a evita sanctiunile"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "CONTROALE e-Factura: TOP 9 recomandari pentru a evita sanctiunile"!
2 raspunsuri
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 01 Mar. 2012
regularizati in decembrie prin stornarea inregistrarilor eronate. Impozitul final se regleaza in 101.
User Simona Elena Milodin
a raspuns userului Teodora Munteanu
la 06 Mar. 2012
regularizati in decembrie, reglati prin declaratia 101 impozitul final si, da, datorati majorari pentru calculul eronat la martie 2011