Buna ziua,
O societate utilizeaza trimestrul ptr.perioada fiscala .In luna Mai face o achizitie intracomunitara,
si nu am facut D 092 pentru a trece de la trimestru la perioada lunara a taxei pe valoarea adaugata.
Sunt in luna Septembrie cu ce perioada pot sa depun D 092 Sectiunea III "incepand cu data de intai a lunii ----------------perioada fiscala este luna calendaristica.
Mentionez ca D300 a fost depusa la 30.06.2014.(la trimestru)
O societate utilizeaza trimestrul ptr.perioada fiscala .In luna Mai face o achizitie intracomunitara,
si nu am facut D 092 pentru a trece de la trimestru la perioada lunara a taxei pe valoarea adaugata.
Sunt in luna Septembrie cu ce perioada pot sa depun D 092 Sectiunea III "incepand cu data de intai a lunii ----------------perioada fiscala este luna calendaristica.
Mentionez ca D300 a fost depusa la 30.06.2014.(la trimestru)
Adaugata in
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 11 Sep. 2014
Depunerea declaratiei de mentiuni se face in termenul legal de 30 de zile. Daca termenul a fost depasit, modificarea se poate face doar cu sanctiune