Societate Comerciala inregistrata ca platitor de TVA in Romania , achizitioneaza servicii de consultanta de la o firma dintr-un stat membru al Uniunii Europene care este neplatitoare de TVA. Acesta emite factura fara TVA. Este taxare inversa dpdv al TVA-ului? Se declara in declaratia 390 si 300 valoarea achizitiei intracomunitare de servicii? La ce rand se declara in declaratia 300?
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 22 Dec. 2015
Pentru cazul prezentat achizitia intracomunitara este fara taxare inversa pentru ca una din parti nu este inregistrata iar beneficiarul va fi obligat sa colecteze si sa plateasca taxa daca furnizorul nu se inregistreaza in scopuri de tva pentru operatiuni intracomunitare.