Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Intrebare pentru declaratia 394 si declaratia 300 in anul 2016

Prin OANAF 3769/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 11 din 07/01/2016 a fost aprobat modelul si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA ? Formular 394.

Dar ce facem cu facturile pe care le stornam in 2016 si au fost emise in 2015 cu TVA 24%. Acestea trebuiesc si ele prinse in D300 si D394 dar cu 24%?

Va multumesc
E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!


Nota de informare

2 raspunsuri


la 19 Ian. 2016
Pentru facturile emise in 2015 cu cota de tva 24% aveti voie sa stornati doar avansuri care nu afecteaza baza de calcul, nu si facturi de retur marfa, acestea fiind emise cu noua cota, avand in vedere ca efectele produse sunt in 2016.
Voteaza raspuns 1 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 20 Ian. 2016
Va multumesc
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x