Buna ziua,
O societate romaneasca cu sediul in Romania beneficiaza de un serviciu de la o firma din Germania, acum ambele au cod valid de TVA
Firma romaneasa nu era in ROI, nefiind platitoare de TVA, dar inregistrata conf 153"1, a platit furnizorului din Germania si TVA-ul in lunile: iunie,iulie august si septembrie.
Ulterior s-a inregistrat in ROI iar furnizorul din Germania nu mai factureaza cu TVA.
Cum ar fi trebuit sa completez declaratia 301 si 390 ?
Multumesc anticipat !!
O societate romaneasca cu sediul in Romania beneficiaza de un serviciu de la o firma din Germania, acum ambele au cod valid de TVA
Firma romaneasa nu era in ROI, nefiind platitoare de TVA, dar inregistrata conf 153"1, a platit furnizorului din Germania si TVA-ul in lunile: iunie,iulie august si septembrie.
Ulterior s-a inregistrat in ROI iar furnizorul din Germania nu mai factureaza cu TVA.
Cum ar fi trebuit sa completez declaratia 301 si 390 ?
Multumesc anticipat !!
Adaugata in
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
2 raspunsuri
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 17 Feb. 2014
In lunile iunie,iulie august si septembrie trebuia completat doar formularul 301.
De la data inregistrarii in ROI completati 301 si 390
User Rodica Tomniuc
a raspuns userului Teodora Munteanu
la 20 Feb. 2014
Nu am mentionat ca era vorba de un serviciu in valoare de 207 euro. La Administratia Financiara mi-a spus ca nu trebuia sa depun 301 , ci doar 390 incepind cu data inregistarii in ROI