Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

declaratii tva

Buna ziua,
O societate romaneasca cu sediul in Romania beneficiaza de un serviciu de la o firma din Germania, acum ambele au cod valid de TVA
Firma romaneasa nu era in ROI, nefiind platitoare de TVA, dar inregistrata conf 153"1, a platit furnizorului din Germania si TVA-ul in lunile: iunie,iulie august si septembrie.
Ulterior s-a inregistrat in ROI iar furnizorul din Germania nu mai factureaza cu TVA.
Cum ar fi trebuit sa completez declaratia 301 si 390 ?

Multumesc anticipat !!
Adaugata in   TVA
E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!


Nota de informare

2 raspunsuri


la 17 Feb. 2014
In lunile iunie,iulie august si septembrie trebuia completat doar formularul 301. De la data inregistrarii in ROI completati 301 si 390
Voteaza raspuns 1 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 20 Feb. 2014
Nu am mentionat ca era vorba de un serviciu in valoare de 207 euro. La Administratia Financiara mi-a spus ca nu trebuia sa depun 301 , ci doar 390 incepind cu data inregistarii in ROI
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x