Buna ziua,
In luna mai administratorul societatii s-a deplasat in Germania pentru un contract. A adus in contabilitate factura de cazare cu TVA si bonuri de combustibil cu TVA.
Cum se intregistreaza TVA-ul aferent? Este deductibil, se intregistreaza in 300 si in 390? Suntem societate platitoare de TVA.
Multumesc!
In luna mai administratorul societatii s-a deplasat in Germania pentru un contract. A adus in contabilitate factura de cazare cu TVA si bonuri de combustibil cu TVA.
Cum se intregistreaza TVA-ul aferent? Este deductibil, se intregistreaza in 300 si in 390? Suntem societate platitoare de TVA.
Multumesc!
Adaugata in
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 19 Iun. 2017
Cheltuielile de deplasare se inregistreaza cu decont iar cheltuielile de cazare si cu combustibilul nu au regim de achizitii intracomunitare ci sunt inregistrate la valoarea lor in lei la cursul bnr cu tva inclus, taxa intrand in costul cheltuielii respective.