La intocmirea unei facturi de livrari intracomunitare catre un beneficiar din Slovacia care are cod valid de TVA, pe factura scriu TVA = SCDD, deci factura este fara TVA si in contabilitate inregistrez 411 =707.
Dar in cazul in care beneficiarul din Slovacia nu este platitor de TVA sau este doar persoana fizica, se va proceda la fel, adica intocmesc factura fara TVA, sau trebuie sa calculez TVA?
Dar in cazul in care beneficiarul din Slovacia nu este platitor de TVA sau este doar persoana fizica, se va proceda la fel, adica intocmesc factura fara TVA, sau trebuie sa calculez TVA?
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 08 Mai. 2013
1. In cazul in care clientul dvs. din Slovacia are un cod valid de TVA, factura se intocmeste fara TVA. In coloana de TVA se trece SDD.
2. In cazul in care clientul dvs. este o persoana fizica din UE, factura se intocmeste cu TVA.